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고객 청구서 발행하기 — 단계와 주의점

Les étapes

  1. Comptabilité → Clients → Factures → Nouveau.
  2. Choisissez le client. Ses conditions de paiement viennent d'elles-mêmes.
  3. Ajoutez les lignes. Vérifiez la TVA de chacune : c'est l'erreur la plus coûteuse à rattraper.
  4. Vérifiez la date d'échéance.
  5. Cliquez sur Confirmer. La facture reçoit alors son numéro définitif et entre en comptabilité.
  6. Envoyer & Imprimer.

Brouillon et comptabilisée

Tant qu'elle est en brouillon, tout se modifie et rien n'existe comptablement. Une fois comptabilisée, elle porte un numéro dans une séquence continue et ne se modifie plus : c'est la loi, pas un choix d'Odoo. Pour corriger, on émet un avoir.

Pièges à éviter

  • Confirmer une facture erronée. Elle ne se supprime plus. Il faut un avoir, qui apparaîtra dans vos comptes.
  • Se tromper de TVA. Vérifiez avant de confirmer, surtout pour l'export et l'intracommunautaire.
  • Laisser des factures en brouillon. Elles ne comptent nulle part : ni dans le chiffre d'affaires, ni dans les relances.

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